据证券之星公开数据整理,近期新亚强(603155)发布2024年年报。根据财报显示,新亚强增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入7.21亿元,同比上升6.71%,归母净利润1.14亿元,同比下降7.36%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1.64亿元,同比上升17.74%,第四季度归母净利润1530.58万元,同比上升576.26%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利2.89亿元左右。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率20.73%,同比减15.23%,净利率15.84%,同比减13.11%,销售费用、管理费用、财务费用总计-473.53万元,三费占营收比-0.66%,同比减238.6%,每股净资产7.17元,同比减28.02%,每股经营性现金流0.53元,同比减32.16%,每股收益0.36元,同比减7.69%
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-107.62%,原因:交易性金融资产影响。
筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为60.14%,原因:分配股利影响。
合同负债变动幅度为-48.9%,原因:预收货款减少。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
业务评价:公司去年的ROIC为4.51%,近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。然而去年的净利率为15.84%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。
偿债能力:公司现金资产非常健康。
融资分红:公司上市5年以来,累计融资总额12.39亿元,累计分红总额5.61亿元,分红融资比为0.45。
商业模式:公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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