Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月1日,友讯达发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为10.1亿元,同比下降7.95%;归母净利润为1.98亿元,同比增长3.43%;扣非归母净利润为1.9亿元,同比增长0.7%;基本每股收益0.99元/股。
公司自2017年4月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为1.3亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对友讯达2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为10.1亿元,同比下降7.95%;净利润为1.98亿元,同比增长3.43%;经营活动净现金流为3.5亿元,同比下降5.14%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为17.98%,7.42%,-7.95%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 10.22亿 | 10.97亿 | 10.1亿 |
营业收入增速 | 17.98% | 7.42% | -7.95% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降7.95%,净利润同比增长3.43%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 10.22亿 | 10.97亿 | 10.1亿 |
净利润(元) | 9876.06万 | 1.92亿 | 1.98亿 |
营业收入增速 | 17.98% | 7.42% | -7.95% |
净利润增速 | 71.57% | 94% | 3.43% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-7.95%,税金及附加同比变动0.04%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 10.22亿 | 10.97亿 | 10.1亿 |
营业收入增速 | 17.98% | 7.42% | -7.95% |
税金及附加增速 | 41.79% | 2.33% | 0.04% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为41.58%,同比增长12.98%;净利率为19.62%,同比增长12.36%;净资产收益率(加权)为20.58%,同比下降13.78%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为41.58%,同比大幅增长12.98%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 30.71% | 36.8% | 41.58% |
销售毛利率增速 | 12.52% | 19.83% | 12.98% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为20.58%,同比下降13.78%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 14.47% | 23.87% | 20.58% |
净资产收益率增速 | 56.94% | 64.96% | -13.78% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为28.72%,同比增长5.89%;流动比率为1.95,速动比率为1.78;总债务为1.63亿元,其中短期债务为1.63亿元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为2.35,2.15,1.95,短期偿债能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
流动比率(倍) | 2.35 | 2.15 | 1.95 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为856.3万元,较期初变动率为65.66%。
项目 | 20231231 |
期初预付账款(元) | 516.88万 |
本期预付账款(元) | 856.27万 |
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.64%、0.74%、1.06%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款(元) | 547.32万 | 516.88万 | 856.27万 |
流动资产(元) | 8.52亿 | 6.96亿 | 8.07亿 |
预付账款/流动资产 | 0.64% | 0.74% | 1.06% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长65.66%,营业成本同比增长-14.91%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | -80.15% | -5.56% | 65.66% |
营业成本增速 | 12.43% | -2.02% | -14.91% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为5.43,同比增长15.98%;存货周转率为6.02,同比增长23.7%;总资产周转率为0.76,同比下降20.69%。
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