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中联重科:2024年净利润35.2亿元 同比增长0.41% 拟10派3元

中证智能财讯中联重科(000157)3月25日披露2024年年度报告。2024年,公司实现营业总收入454.78亿元,同比下降3.39%;归母净利润35.2亿元,同比增长0.41%;扣非净利润25.54亿元,同比下降5.70%;经营活动产生的现金流量净额为21.42亿元,同比下降21.03%;报告期内,中联重科基本每股收益为0.41元,加权平均净资产收益率为6.24%。公司2024年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现3元(含税)。

以3月24日收盘价计算,中联重科目前市盈率(TTM)约为19.77倍,市净率(LF)约1.22倍,市销率(TTM)约1.53倍。

资料显示,公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。

数据显示,2024年公司加权平均净资产收益率为6.24%,较上年同期下降0.17个百分点。公司2024年投入资本回报率为4.67%,较上年同期上升0.24个百分点。

截至2024年,公司经营活动现金流净额为21.42亿元,同比下降21.03%;筹资活动现金流净额-6.79亿元,同比增加19.64亿元;投资活动现金流净额-29.22亿元,上年同期为-2.78亿元。

资产重大变化方面,截至2024年末,公司长期应收款较上年末减少37.81%,占公司总资产比重下降4.45个百分点;在建工程合计较上年末增加52.92%,占公司总资产比重上升2.68个百分点;货币资金较上年末减少13.55%,占公司总资产比重下降1.04个百分点;存货较上年末增加0.27%,占公司总资产比重上升1.04个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加408.14%,占公司总资产比重上升6.32个百分点;应付票据及应付账款较上年末减少27.49%,占公司总资产比重下降4.11个百分点;短期借款较上年末减少74.77%,占公司总资产比重下降3.17个百分点;其他流动负债较上年末减少37.85%,占公司总资产比重下降2.53个百分点。

2024年全年,公司研发投入金额为31.63亿元,同比下降21.6%;研发投入占营业收入比例为6.95%,相比上年同期下降1.62个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为12.46%。

2024年,公司流动比率为1.73,速动比率为1.21。

年报显示,2024年末的公司十大流通股东中,持股最多的为香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED),占比18.189%。在具体持股比例上,香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持股有所上升,第一期员工持股计划、香港中央结算有限公司、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(百分点)
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)157845.3918.189160.002
湖南兴湘投资控股集团有限公司125633.714.477278不变
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)68220.197.861287不变
第二期核心经营管理层持股计划42395.684.885425不变
第一期员工持股计划30766.513.545348-0.114
香港中央结算有限公司29470.353.395987-0.142
中国证券金融股份有限公司23304.292.685448不变
智真国际有限公司16863.561.943256不变
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙)14886.921.71548不变
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金8570.080.987565-0.109

核校:沈楠

指标注解:

市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。

市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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