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海委召开2025年内部审计工作领导小组会议:紧盯重大水利项目建设等关键领域

3月3日,海委召开2025年内部审计工作领导小组暨经济责任审计工作联席会议,深入学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示精神,认真落实全国审计工作会议部署精神,传达学习水利部对审计发现问题整改有关要求,研究审议海委2025年内部审计工作要点和经济责任审计计划安排。海委党组书记、主任乔建华主持会议并讲话,海委党组成员、副主任韩瑞光出席会议。

会议强调,要适应新时代审计工作的新形势新要求,以党的集中统一领导为政治统领,健全内部审计监督体系和工作机制,统筹调配审计资源,加强部门沟通协调,完善组织和制度保障,持续拓展审计全覆盖的深度和广度,抓实审计整改工作。

会议指出,全面推进海委内部审计工作,深入学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示精神,推动党中央、水利部和海委党组重大决策部署、政策措施落实落地。扎实开展内部审计工作,紧盯重大水利项目建设、资金资产管理、投资企业监管、财经纪律执行等关键领域,推进审计监督全覆盖。推进审计发现问题整改,压紧压实整改主体责任,加强跟踪督促,严格验收销号管理,确保整改到位。强化审计成果运用,加强与纪检、巡视巡察、财务、人事等监督部门的贯通协同,加强信息沟通,共享审计成果。提升审计队伍能力建设,做好人员培训,强化审计实践,加强内部交流,着力锻造高素质专业化审计队伍。

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